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龙岩卫校财务预算管理制度

 ipz福建省龙岩卫生学校

一、总务处是学校经费预算管理的职能部门,具体负责预算编制和预算调整方案,负责预算实施中的监督、控制和会计核算,定期向校长报告预算执行情况。
学校实行经费预算管理。学校预算年度为公历1月1日起至12月31日止。
二、总务处每年11月中旬编制下一年度经费预算。学校各处室应根据本部门工作的实际,确定下一年度所需经费计划并在11月初报到总务处。
总务处在参考上年度预算执行情况及当年收入预测,根据学校事业发展规划、年度工作计划(综合各处室的经费计划)和综合财力的可能,考虑各种变动因素,依据的财政部门的有关规定,结合支出用途和会计科目,编制预算支出草案;同时征求各方意见,最后经校长办公会议批准通过。
预算编制坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,不编赤字预算。
三、学校经济责任人及财务人员都要认真执行预算,积极组织收入,合理安排支出,切实加强预算的控制和管理,努力增收节支,确保年度预算收支平衡。
四、经费预算实行全程跟踪监督,按各项预算执行的进度比例严格控制。总务处要按月结清预算指标,公布预算使用与结余情况,分析找出预算执行中存在的问题,保证预算合理有序执行。年终要及时组织人员对预算执行情况进行分析,写出书面报告,并对下年度预算安排提出建议和意见。